DFBV/279/20 |
Plyn 11/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
404,00 € |
01.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/278/20 |
Plyn 11/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
127,00 € |
01.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/273/20 |
Elektronické stravovacie poukážky ZNB 10/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
277,77 € |
30.10.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/272/20 |
Elektronické stravovacie poukážky DSS 10/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
GGFS |
47079690 |
|
266,66 € |
30.10.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/281/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Fatra TIP |
36412741 |
|
1 554,32 € |
30.10.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/280/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Mäso Liptov, s.r.o. |
50302931 |
|
2 284,60 € |
30.10.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/283/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
3 148,68 € |
30.10.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/271/20 |
Záves na sklenené dvere bez vŕtania 10800 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Nobio s. r. o. |
52304663 |
|
10,89 € |
26.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/270/20 |
Kancelárske potreby a mat.pre výchovu DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
HUBA MILOŠ -ORSA |
31045901 |
|
478,45 € |
20.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/269/20 |
Teplo a TÚV za 09/2020 CSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
TEHOS |
36389331 |
|
1 557,32 € |
12.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/267/20 |
Poplatky O2 09/2020 CSS a ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
31,52 € |
08.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/268/20 |
Prenájom a pranie rohoží za 07.09.2020-04.10.2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Lindsrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,89 € |
07.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/261/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Orava MILK |
00614289 |
|
947,53 € |
06.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/263/20 |
Za činnosť referenta CO za 07 až 09/2020 CSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Peter Sršeň |
40974090 |
|
105,00 € |
05.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/262/20 |
Za činnosť tech.PO a BOZP-7až9/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Peter Sršeň |
40974090 |
|
285,00 € |
05.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/255/20 |
IS Cygnus za 10-12/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
735,44 € |
04.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/254/20 |
Pracovná zdravotná služba 09/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ProCare |
35890568 |
|
171,23 € |
02.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/266/20 |
Oprava varného kotla a elektronického vrátnika - DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Elprojekt Orava, s.r.o. |
46479279 |
|
688,14 € |
02.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/253/20 |
Správa počítač.siete komplexne a telef.porad. 10-12/2020 |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
ELVISNET, s.r.o. |
46147578 |
|
300,00 € |
01.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/265/20 |
Poplatky za pevnú linku 09/2020 CSS,ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
T-COM |
35763469 |
|
37,91 € |
01.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/256/20 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. |
36394556 |
|
964,60 € |
01.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/250/20 |
Vodné, stočné,zráž.voda 10/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
140,00 € |
01.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/249/20 |
Vodné, stočné,zráž.voda 10/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
330,00 € |
01.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/248/20 |
El.energia 10/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
142,00 € |
01.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/247/20 |
El.energia 10/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 378,00 € |
01.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/252/20 |
Plyn 10/2020 ZNB |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
404,00 € |
01.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/251/20 |
Plyn 10/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
77,00 € |
01.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/242/20 |
Masážne menirálne oleje Tomfit a pumpičky na oleje DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
REVIXA s.r.o. |
50699431 |
|
33,60 € |
30.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/243/20 |
Výkon zodp.osoby za ochr.osob.údajov za 7-9/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
122,40 € |
30.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBV/264/20 |
Zber,prepr.a sprac. biolog.rozložit.kuch.odpadu 07-09/2020 DSS |
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ |
0622214 |
COR Waste, s.r.o. |
47323493 |
|
150,00 € |
30.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |