Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0158/21 aktualizačný poplatok Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Asseco Solutions 00602311 21,88 € 19.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0019/21 bavlnená metráž na rúška Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Ing. Katarína Káčerová 47982187 210,68 € 14.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0010/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 598,03 € 10.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0052/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 607,91 € 31.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0031/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 424,22 € 20.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0066/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 342,73 € 10.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0111/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 371,87 € 28.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0099/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 385,72 € 20.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0152/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 490,29 € 20.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 464,45 € 10.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0176/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 389,63 € 31.03.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0216/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 380,05 € 20.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFBV/0209/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 348,80 € 10.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFBV/0025/21 chloraminové dezinfekčné tablety Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Pears Health Cyber 25784684 387,12 € 18.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0201/21 daň z nehnuteľností na r. 2021, CSS m. Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Mestský úrad-Žilina 00321796 267,95 € 09.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFBV/0182/21 daň z nehnuteľností na r. 2021, CSS ž. Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Obec Teplička nad Váhom 00648264 137,23 € 01.04.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0030/21 dobíjanie elektonic. strav. poukážok Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 GGFS s.r.o. 47079690 1 030,27 € 22.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0103/21 dobíjanie elektonic. strav. poukážok Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 GGFS s.r.o. 47079690 1 187,30 € 24.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0160/21 dobíjanie elektonic. strav. poukážok Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 GGFS s.r.o. 47079690 1 037,93 € 24.03.2021 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0796/20 dodávka el.energie k vodojemu za r. 2020 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Slovenský plynárensky priemysel 35910739 467,40 € 04.01.2021 10.02.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »